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兵團文化體育廣電和旅游局2020年部門(mén) 預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)報告
發(fā)布時(shí)間:20年03月20日    信息來(lái)源:兵團文化體育廣電和旅游局    編輯:兵團文化體育廣電和旅游局
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作者:兵團文化體育廣電和旅游局

根據《關(guān)于做好2020年兵團本級部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)工作的通知》有關(guān)規定,現將兵團文化體育廣電和旅游局2020年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)如下。

一、部門(mén)職責及機構設置情況

(一)部門(mén)職責:

兵團文化體育廣電和旅游局是行政職能部門(mén),主要職責是:

1.加強黨對兵團文化體育廣電和旅游工作的領(lǐng)導。

2.貫徹落實(shí)黨和國家文化體育廣電和旅游工作的方針政策,牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導權和主動(dòng)權,研究擬定兵團文化、文物、體育、廣播電視和旅游發(fā)展的政策措施。

3.統籌兵團文化體育廣電和旅游事業(yè)、產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。

(二)機構設置:

兵團文化體育廣電和旅游局內設機構有:辦公室、政策法規研究處(產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、文化市場(chǎng)綜合執法監督局)、文化處(文物處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處)、體育處、廣播電視處、旅游處等。兵團文化體育廣電和旅游局所屬事業(yè)單位6個(gè),包括:

1.行政單位1個(gè):即兵團文化體育廣電和旅游局本級。

2.直屬事業(yè)單位6個(gè):差額事業(yè)單位(公益二類(lèi))5個(gè),即兵團歌舞劇團、兵團雜技團、兵團猛進(jìn)秦劇團、兵團豫劇團、兵團旅游教育培訓中心;自收自支單位1個(gè),即兵團文化中心。

二、部門(mén)預算安排的總體情況

(一)收入情況

2020年預算收入總額9425.21萬(wàn)元,其中:財政撥款收入7065.16萬(wàn)元,事業(yè)收入616.05萬(wàn)元(其中:財政專(zhuān)戶(hù)收入108.38萬(wàn)元),經(jīng)營(yíng)收入1700.00萬(wàn)元,其他收入44.00萬(wàn)元。

(二)支出情況

2020年支出預算9425.21萬(wàn)元,其中基本支出8268.95萬(wàn)元(一般公共預算撥款安排人員經(jīng)費5287.25萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費622.25萬(wàn)元);項目支出1156.26萬(wàn)元。

(三)比上年增減情況

2020年預算收支安排9425.21萬(wàn)元,較2019年預算增加1438.6萬(wàn)元,其中:財政撥款基本支出減少309.11萬(wàn)元,主要為減少人員經(jīng)費支出285.59萬(wàn)元和日常公用支出23.52萬(wàn)元;財政撥款項目支出增加553.26萬(wàn)元,主要為本部門(mén)業(yè)務(wù)專(zhuān)項、訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、援疆干部工作經(jīng)費、“民族團結一家親”經(jīng)費等項目支出。

         三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年,我局機關(guān)運行經(jīng)費共計安排143.66萬(wàn)元,主要用于我局辦公費、會(huì )議費、郵電費、印刷費、差旅費、日常維修、勞務(wù)費、辦公設備購置費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等日常運行支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

2020年,我局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排67.6萬(wàn)元,其中因公出國(境)費15萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運維費42萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)運維費42萬(wàn)元);公務(wù)接待費10.6萬(wàn)元。與2019年相比增加8.92萬(wàn)元,增加的主要原因是:因公出國(境)費增加10萬(wàn)元,因公用經(jīng)費壓減,公務(wù)接待費減少了1.08萬(wàn)元。

  五、政府采購預算情況

   2020年,我局安排政府采購預算766.19萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)213.67萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)545.87萬(wàn)元,工程類(lèi)6.66萬(wàn)元。

  六、國有資產(chǎn)信息

兵團文化體育廣電和旅游局(含所屬單位)2019年末固定資產(chǎn)金額為45998232.15萬(wàn)元,本級2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為5萬(wàn)元,主要為計算機設備、打印設備、辦公家具等,已列入政府采購預算。

七、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指兵團本級財政當年撥付的資金。具體包括:財政撥款、行政事業(yè)性收費、專(zhuān)項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉移支付及其他。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

     (六)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

     (七)“三公”經(jīng)費:納入兵團本級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指兵團本級部門(mén)用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運維費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (八)機關(guān)運行費:是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

      (九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      (十)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。


附件:1.部門(mén)預算收支總表

                2.部門(mén)預算收入總表

                3.部門(mén)預算支出總表

                4.部門(mén)預算財政撥款收支總表

                5.一般公共預算財政撥款支出表

                6.一般公共預算財政撥款基本支出表

                7.政府基金預算財政撥款支出表

                8.部門(mén)預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

                9.部門(mén)政府采購預算方案

                        兵團文化體育廣電和旅游局

                            2019年3月16日


附件下載:

 兵團文化體育廣電和旅游局預算公示文件


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